财务工作流程详细步骤 财务工作流程图_农历_星座分析

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财务工作流程详细步骤 财务工作流程图

时间:2024-04-17 07:21:23 作者:红凯

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财务工作流程详细步骤 财务工作流程图

财务管理业务流程图

财务管理业务流程图Uc2星座分析

财务管理业务流程图,企业的财务管理是重要环节,所以有一个全面的财务管理业务程序是很有必要的,财务又是严谨的,下面我整理了财务管理业务流程图,欢迎大家借鉴和参考,希望能够帮助大家。Uc2星座分析

财务管理业务流程图1

一、厅面收银工作程序Uc2星座分析

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括:Uc2星座分析

班前准备工作Uc2星座分析

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。Uc2星座分析

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。Uc2星座分析

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。Uc2星座分析

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。Uc2星座分析

正常操作工作程序Uc2星座分析

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。Uc2星座分析

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。Uc2星座分析

结帐工作流程Uc2星座分析

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。Uc2星座分析

2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。Uc2星座分析

3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。Uc2星座分析

4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。Uc2星座分析

5、结帐时客人出示优惠卡要求打折时,厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。Uc2星座分析

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单交收银员送财务部审计审核。Uc2星座分析

7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。Uc2星座分析

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。Uc2星座分析

9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东园餐厅核对表”。Uc2星座分析

单、总班结帐Uc2星座分析

在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。Uc2星座分析

当日、历史帐目查询Uc2星座分析

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。Uc2星座分析

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。Uc2星座分析

发票管理Uc2星座分析

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。Uc2星座分析

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制,其客人消费单要贴附发票存根联的后面。Uc2星座分析

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。Uc2星座分析

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。Uc2星座分析

作废帐单的管理Uc2星座分析

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。Uc2星座分析

现金、支票、信用卡的.收款程序Uc2星座分析

1、现金Uc2星座分析

收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。Uc2星座分析

除人民币外,其他币别的硬币不接收。Uc2星座分析

2、支票Uc2星座分析

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。Uc2星座分析

3、信用卡Uc2星座分析

收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。Uc2星座分析

持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。Uc2星座分析

信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。Uc2星座分析

签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。Uc2星座分析

下班时现金及帐单交接程序Uc2星座分析

1、现金交接程序Uc2星座分析

餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,A,B,C,D班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止。Uc2星座分析

2、客帐单交接程序Uc2星座分析

台球厅工作程序Uc2星座分析

1、当客人到台球厅打球消费时,收银员接到服务员的传递后,开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用台球桌号,并在打卡机上打上开单时间,并在登记表中做好记录。Uc2星座分析

2、客人结帐时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人打球应收银项,加上其它消费款项,最后应收金额与客人结帐,并在打卡机上打出结帐时间,并在登记表中做好登记记录。Uc2星座分析

3、免费接待:根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待,由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名,由部门经理代替接待的,由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容,部门经理在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,如果不补签,将视同本人消费在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。Uc2星座分析

4、在使用结算单和酒水单的过程中,注意单据要连码使用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。Uc2星座分析

5、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定办理好交款交单程序。Uc2星座分析

游泳馆工作程序Uc2星座分析

2、设置“游泳馆登记表”。Uc2星座分析

序号:是按照当天客人消费的次序进行排号;Uc2星座分析

类型:指客人消费的是门票、记次卡或年卡;Uc2星座分析

号码:指客人使用的票或卡的号码;Uc2星座分析

数量:指客人共消费了多少人次;Uc2星座分析

金额:指销售不同票或卡的不同价格;Uc2星座分析

卡使用次数:指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;Uc2星座分析

衣柜号码:指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;Uc2星座分析

进馆时间:指客人进馆时间;Uc2星座分析

客人签名:指年卡客人消费时客人签名;Uc2星座分析

核对签名:指由康乐领班以上人员,证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;Uc2星座分析

财务管理业务流程图2

流程:Uc2星座分析

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;Uc2星座分析

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。Uc2星座分析

3、根据记账凭证登记明细分类账。Uc2星座分析

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。Uc2星座分析

5、根据科目汇总表登记总账。Uc2星座分析

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。Uc2星座分析

如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。Uc2星座分析

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大,也可以一天一编的。Uc2星座分析

扩展资料Uc2星座分析

财务分析的内容基本可以分为三部分:Uc2星座分析

(1)财务状况分析。主要包括:资产配置状况分析、资产运用效果分析、偿债能力分析;Uc2星座分析

(2)成本费用分析。即对成本费用支出水平和构成的分析;Uc2星座分析

(3)财务成果分析。即对获利能力的分析。Uc2星座分析

进行财务分析,首先要明确分析的目的,确定分析对象;其次应搜集分析资料,如分析所需的历史资料、计划资料、本期实际资料、同行业或其它企业资料等,然后便可对资料进行分析;最后还应说明分析结果,提出改进意见。Uc2星座分析

财务管理业务流程图3

第一部分 总则Uc2星座分析

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。Uc2星座分析

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。Uc2星座分析

第三条 本制度适用公司全体员工。Uc2星座分析

第二部分 借支管理规定及借支流程Uc2星座分析

第四条 借款管理规定Uc2星座分析

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。Uc2星座分析

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。Uc2星座分析

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。Uc2星座分析

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。Uc2星座分析

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。Uc2星座分析

第一条 借款流程Uc2星座分析

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。Uc2星座分析

(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。Uc2星座分析

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。Uc2星座分析

第三部分 日常费用报销制度及流程Uc2星座分析

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。Uc2星座分析

第三条 费用报销的一般规定Uc2星座分析

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。Uc2星座分析

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。Uc2星座分析

(三) 按规定的审批程序报批。Uc2星座分析

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。Uc2星座分析

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。Uc2星座分析

第五条 差旅费报销制度及流程。Uc2星座分析

(一) 费用标准:Uc2星座分析

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用Uc2星座分析

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天Uc2星座分析

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天Uc2星座分析

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天Uc2星座分析

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销Uc2星座分析

(二)费用标准的补充说明:Uc2星座分析

1、 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。Uc2星座分析

2、 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。Uc2星座分析

4、 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。Uc2星座分析

5、 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。Uc2星座分析

(三) 报销流程Uc2星座分析

1、 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。Uc2星座分析

2、 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。Uc2星座分析

3、 购票: 出差人员持审批过的、出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。Uc2星座分析

4、 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。Uc2星座分析

第六条 电话费报销制度及流程Uc2星座分析

(一) 费用标准Uc2星座分析

1、 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。Uc2星座分析

2、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。Uc2星座分析

(二)报销流程Uc2星座分析

1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。Uc2星座分析

2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。Uc2星座分析

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。Uc2星座分析

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。Uc2星座分析

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。Uc2星座分析

第十一条 交通费报销制度及流程Uc2星座分析

(一) 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。Uc2星座分析

(二) 报销流程Uc2星座分析

1、 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。Uc2星座分析

2、 审批:按日常费用审批程序审批。Uc2星座分析

3、 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。Uc2星座分析

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程Uc2星座分析

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。Uc2星座分析

(二)报销流程Uc2星座分析

1、购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。Uc2星座分析

2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。Uc2星座分析

3、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。Uc2星座分析

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程Uc2星座分析

(一)费用标准Uc2星座分析

1、 招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。Uc2星座分析

2、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。Uc2星座分析

3、 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。Uc2星座分析

4、其他费用:根据实际需要据实支付。Uc2星座分析

( 二)报销流程:Uc2星座分析

1、 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。Uc2星座分析

2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。Uc2星座分析

3、资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。Uc2星座分析

4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。Uc2星座分析

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程Uc2星座分析

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。Uc2星座分析

第十五条 工薪福利支付流程Uc2星座分析

(一) 工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。Uc2星座分析

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。Uc2星座分析

(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。Uc2星座分析

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。Uc2星座分析

第五部分 专项支出财务报销制度及流程Uc2星座分析

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。Uc2星座分析

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。Uc2星座分析

(一) 填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。Uc2星座分析

(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。Uc2星座分析

(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。Uc2星座分析

第十八条 其他专项支出报销制度及流程Uc2星座分析

(一) 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。Uc2星座分析

(二) 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。Uc2星座分析

(三) 财务报销流程Uc2星座分析

1、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。Uc2星座分析

2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。Uc2星座分析

3、付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。Uc2星座分析

第六部分 报销时间的具体规定Uc2星座分析

1、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。Uc2星座分析

2、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。Uc2星座分析

第七部分 附则Uc2星座分析

第二十条 本制度解释权归公司财务部。Uc2星座分析

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。Uc2星座分析

如何使用visio制作财务流程图

第一次打开Visio文档会出现以下窗口,Uc2星座分析

提示您可以创作哪种图表,Uc2星座分析

左侧为分类,Uc2星座分析

右侧区域为图形样例区域。Uc2星座分析

首先我们想创作一个基本的流程图,Uc2星座分析

所以我们选择【流程图】中的【基本流程图】,选择会自动把基本流程图的图形加载到图形选择区域。Uc2星座分析

我们选择基本流程图后,在左侧会出现很多的图形,各种图形默认代表的意思也是不一样的,在图形那里有说明,一般开始、结束用的是圆形图标,或者是圆形边角的长方形,长方形代表实体,菱形为判定。直接把需要的图标拖动过来即可。Uc2星座分析

1、首先做好各项基础工作。Uc2星座分析

2、然后正确划分各种费用支出的界限。正确划分收益性支出与资本性支出的界限;正确划分成本费用、期间费用和营业外支出的界限;正确划分本期费用和以后期间费用的界限;正确划分各种产品成本费用的界限;正确划分本期完工产品和期末在产品成本的界限。Uc2星座分析

3、最后根据生产特点和管理要求选择适当的成本计算方法,产品成本的计算,关键是选择适当的产品成本计算方法。目前企业常用的产品成本计算方法有品种法、分批法、分步法、分类法、定额法、标准成本法等。Uc2星座分析

成本核算的一般程序:根据生产特点和成本管理的要求,确定成本核算对象;确定成本项目;设置有关成本和费用明细账;收集确定各种产品的已发生费用进行审核。Uc2星座分析

归集所发生的全部费用,并按照确定的成本计算对象予以分配,按成本项目计算各种产品的在产品成本、产成品成本和单位成本;结转产品销售成本。Uc2星座分析

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