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准确的将核拍。现在出口退税申报已经不是90天的概念了。根据《国家税务总局关于外贸企业申报出口退税期限问题的通知》(国税函〔2023〕改耐羡1150号)第一条规定:外贸企业在2023年1月1日后申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为,货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期亩让为准)起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。
所以贵企业2023年11月9日出口货物报关单申报出口退税的最后期限应该是2023年2月15日。
纳税申报期,一般需要根据缴纳税款的哪改类型来定。
1、增值税、消费税、营业税的申报期限。
增值税、消费税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日或者1个月,营业税的纳税期限分别为5日、10日、15日或者1个月。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。金融业营业税的申报期限为1个季度。纳税人和扣缴义务人以1个月为一期纳税的,自期满之日起15日内申报纳税;以5日、10日或者15日为一期纳税的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税;以1个季度为一期纳税的,自期满之日起15日内申报纳税。
新办企业第一次纳税申报的所属期为税务登记办理完毕的次月。
2、企业所得税及外商投资企业和外国企业所得税的申报期限;
(一)企业所得税按年计算,分月或分季预缴。月份或季度终了后10日内申报并预缴税款,年度终了后45日内申报,4个月李衫判内汇算清缴。
(二)外商投资企业和外国企业所得税按年计算,分季预缴。季度终了后10日内申报并预缴税款,年度终了后4个月内申报,5个月内汇算清缴。
3、个人所得税的申报期限 扣缴义务人每月所扣缴的税款,自行申报纳税的纳税人每月应纳的税款,都应当在次月10日内申报并缴纳。
个体工商户的生产经营所得税,按年计算,分月预缴,月份终了后15日内申报并预缴税款,年度终了后3个月内汇算清缴。对企事业单位的承包经营、承租经营所得税,按年计算,在年度终了后30日内申报纳税。在一年内分次取得承包经营、承租经营所得的,在取得每次所得后的7日内申报并预缴税款,年度终了后3个月内汇算清缴。
《中华人民共和国社会保险法》第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行。法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。
任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。
第五条 国务院税务主管部门主管全国税收征收管理工作。各地国家税务局和地方税务局应当按照国务院规定的税收征收管理范围分别进行征收管理。
地方各级人民政府应当依法加强对本行政区域内税收征收管理工作的领导或者协调,支持税务机关依法执行职务,依照法定税率计算税额,依法征收税款。
各有关部门和单位应当支持、协助税务机关依法执行职务。
税务机关依法执行职务,任何单位和个人不得阻挠。
第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。
法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。
纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代塌兆收代缴税款。
生产企业出口怎么报税
1.下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统
打开网站,输入用户名、密码登录.
然后下载"生产企业出口退税申报系统7.0版",进行安装(请尽量按默认路径安装).
2.进行退税申报系统的系统设置
打开桌面上的"生产企业出口退税申报系统7.0版",用户名输入sa,密码为空,确定.准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份.
新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置.点菜单"系统维护"-"系统配置"-"系统配置设置与修改",点"修改"按钮,必须修改的内容有:
企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数).如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续.
纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数).
技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位.
用户名称:根据企业《税务登记证》上的"企业名称"录入.如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数.
邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮烂大件地址根据企业真实情况填写即可.
退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号.
退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入.
检查无误后,点"保存"按钮.修改完毕,点"退出"按钮,系统重新进入.
3.录入退税申报数据
有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点"向导"第一步"免抵退明细数据采集"-"进料加工手册登记录入",点"增加"按钮,录完点"保存"按钮.
料中谈件进口当月,在退税申报系统中,点"向导"第一步"免抵退明细数据采集"-"进口料件明细申报录入",点"增加"按钮,录完饥培竖点"保存"按钮.
"向导"第一步"免抵退明细数据采集"-"出口货物明细申报录入",录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细.(无进料加工的企业从此步做起.)点"增加"按钮,录完点"保存"按钮.
"向导"第一步"免抵退明细数据采集"-"收齐出口单证明细录入",将前期单证不齐本期做收齐的处理.点"修改"按钮,录完点"保存"按钮.
4.生成预申报数据
首先要建立四个文件夹:
YSH---生成预申报数据FK---下载反馈文件
MX---生成明细申报数据HZ---生成汇总申报数据
"向导"第三步"免抵退税预申报"-"数据一致性检查",根据提示修改录入数据,直至没有错误.
"向导"第三步"免抵退税预申报"-"生成明细申报数据",确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据.
5.网上预申报和查看预审反馈
登录"出口退税网",点"数据申报",选择"申报所属期",点"下一步",浏览选择YSH的上一级文件夹,点"上传"按钮,稍后系统提示数据申报成功.
一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件.点"数据管理",如果此批数据状态为"已反馈",则点开后,点"查看内容",可以看到本批数据的疑点.
根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点.
点开"已反馈",点"反馈文件下载",浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件.
6.读入预审反馈,生成明细申报数据
7.录入单证备案数据
在申报系统中,点"基础数据采集"-"企业经营情况"-"出口货物单证备案目录录入",点"增加"按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据.
生产企业出口产品为取消出口退税的产品,适用何种增值税政策
《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2023]39号)第七条规定,下列出口货物劳务,不适用增值税退(免)税和免税政策,按下列规定及视同内销货物征税的其他规定征收增值税(以下称增值税征税):
(一)适用范围.
适用增值税征税政策的出口货物劳务,是指:
1.出口企业出口或视同出口财政部和国家税务总局根据国务院决定明确的取消出口退(免)税的货物[不包括来料加工复出口货物、中标机电产品、列名原材料、输入特殊区域的水电气、海洋工程结构物].
2.出口企业或其他单位销售给特殊区域内的生活消费用品和交通运输工具.
根据上述规定,生产企业出口的产品为取消出口退税的产品需要视同内销缴纳增值税.
关于生产企业出口怎么报税解答先到这里,出口也会涉及到退税,具体生产企业的出口退税怎么样处理、申报,如果财务在处理的过程中遇到了问题,或是不知道该怎么样申报税费,现在也可以通过网站找专业的会计老师一对一咨询.
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