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车间餐费计入什么科目?
借:管理费用-福利费,
贷:应付职工薪酬,
借:应付职工薪酬,
贷:银行存款.
员工餐费的账务处理是怎样?
如果是招待客户用工作餐,则计入"管理费用--业务招待费"科目核算;
如果是出差发生的餐费,则计入"管理费用--差旅费"科目核算;
如果是公司会议发生的工作餐费,则计入"管理费用--会议费"科目核算;
如果是在职工食堂用餐,则计入"管理费用--职工福利费"科目核算.
员工餐费的账务处理
1.员工出差期间发生的餐费,做以下账务处理:
(1)因业务需要招待客户:
借:管理费用/销售费用--业务招待费
贷:银行存款
(2)在企业补贴标准以内发生的餐费补助:
借:管理费用/销售费用--差旅费
贷:银行存款
2.对于员工聚餐等活动发生的费用,根据相应的餐饮费发票做以下账务处理:
借:管理费用/销售费用--福利费
贷:应付职工薪酬--职工福利费
借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:银行存款
3.对于以误餐补助名义按月发放的补贴,应并入工资核算:
计提工资时:
借:管理费用/销售费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资
发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款
支付餐费的会计科目有业务招待费、差旅费、误餐费、职工福利费、职工教育经费。
一、业务招待费
根据规定,只要企业能够提供真实有效的凭证或证明资料,就能够在一定的范围内进行企业所得税税前扣除。需要提供的凭证以及证明资料有:发票、商业目的、与被招待人的业务关系、招待的时间地点等。
二、差旅费
借:管理费用差旅费150元
贷:银行存款150元
员工因公出差,企业给予员工一定标准内的餐饮补助,可以计入差旅费。对于差旅费是否需要提供发票这一点,全国的政策不一,请大家以当地政策为准。不过出差员工的姓名、出差地点、出差原因以及支付凭证等基本资料,都是需要保存的。
三、误餐费
借:管理费用误餐费120元
贷:银行存款120元
四、职工福利费
借:应付职工薪酬——职工福利费2000
贷:银行存款2000
当月结转福利费
借:管理费用职工福利费2000
贷:应付职工薪酬职工福利费2000
逢年过节,公司员工集体聚餐的情况时有发生,此时发生的餐费,可以计入职工福利费中。另外,因加班等原因,企业为本单位员工提供的加班工作餐等餐费,也可以计入职工福利费中。对于员工个人来说,这种餐费补贴不属于个人所得,不用缴纳个人所得税。对于企业而言,不超过工资总额的14%的职工福利费,可以进行企业所得税税前扣除。
五、职工教育经费
借:应付职工薪酬——职工教育经费100元
贷:银行存款100元
根据规定,员工培训过程中发生的餐费、交通费、住宿费等与培训相关的费用,可以确认为职工教育经费。职工教育经费总额不超过工资总额的8%的部分,可以进行税前扣除。
餐费可以计入业务招待费、餐旅费、职工福利费等科目。
计入业务招待费:公司因生产、经营业务需要而产生的合理招待餐费,可以计入业务招待费。例如交际应酬、宴请餐费、招待客户等因业务需要而发生的餐费。需要提供的凭证以及证明资料有:发票、商业目的、与被招待人的业务关系、招待的时间地点等。
计入餐旅费:员工因公出差,企业给予员工一定标准内的餐饮补助,可以计入差旅费。对于差旅费是否需要提供发票这一点,全国的政策不一,请大家以当地政策为准。不过出差员工的姓名、出差地点、出差原因以及支付凭证等基本资料,都是需要保存的。
计入职工福利费:逢年过节,公司员工集体聚餐的情况时有发生,此时发生的餐费,可以计入职工福利费中。另外,因加班等原因,企业为本单位员工提供的加班工作餐等餐费,也可以计入职工福利费中。对于员工个人来说,这种餐费补贴不属于个人所得,不用缴纳个人所得税。对于企业而言,不超过工资总额的14%的职工福利费,可以进行企业所得税税前扣除。
会计科目的分类
1、资产类科目:按资产的流动性分为反映流动资产的科目和反映非流动资产的科目。
2、负债类科目:按负债的偿还期限分为反映流动负债的科目和反映长期负债的科目。
3、共同类科目:共同类科目的特点是需要从其期末余额所在方向界定其性质。
4、所有者权益类科目:按权益的形成和性质可分为反映资本的科目和反映留存收益的科目。
5、成本类科目:包括“生产成本”,“劳务成本”,“制造费用”等科目。
6、损益类科目:分为收入性科目和费用支出性科目。收入性科目包括“主营业务收入”,“其他业务收入”,“投资收益”,“营业外收入”等科目。费用支出性科目包括“主营业务成本”,“其他业务成本”,“营业税金及附加”,“其他业务支出”,“销售费用”,“管理费用”,“财务费用”,“所得税费用”等科目。
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本文标题:员工工作餐会计分录怎么做 员工工作餐费计入什么科目
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